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2016年预算公开
【来源:平度政务网】 【发布日期:2016-12-15】 【浏览次数:】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】
 

2016年财政拨款收支总表

单位:平度市信访局

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

一、一般公共预算

720.17

一、人员经费

473.70

      经费拨款(补助)

720.17

      工资福利支出

349.17

      纳入预算管理的行政事业性收费

      对个人和家庭的补助

124.53

      纳入预算管理的其他政府非税收入

二、公用经费

39.55

二、政府性基金预算

      商品和服务支出

39.55

三、国有资本经营预算

      其他资本性支出

      其他支出

三、项目经费

206.92

本  年  收  入  合  计

720.17

本  年  支  出  合  计

720.17

表二:

2016年一般公共预算支出表

单位:

平度市信访局

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2016年预算

合计

人员经费

公用经费

项目经费

201

03

08

信访事务

717.17

473.70

39.55

203.92

201

31

99

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00

合计

720.17

473.70

39.55

206.92

表三:

2016年一般公共预算基本支出表

单位:

单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2016年预算

合计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

86.24

86.24

301

02

津贴补贴

154.6

154.6

301

03

奖金

27.5

27.5

301

04

社会保障缴费

74.48

74.48

301

99

其他工资福利支出

6.35

6.35

302

01

办公费

5.3

5.3

302

07

邮电费

4.66

4.66

302

11

差旅费

5.3

5.3

302

14

租赁费

2.4

2.4

302

15

会议费

0.2

0.2

302

17

公务接待费

302

31

公务车运行维护费

11.1

11.1

302

39

其他交通费用

1.8

1.8

302

99

其他商品和服务支出

8.79

8.79

303

07

医疗费

0.58

0.58

303

09

奖励金

0.08

0.08

303

11

住房公积金

37.86

37.86

303

12

提租补贴

4.63

4.63

303

13

购房补贴

61.5

61.5

303

14

采暖补贴

10.8

10.8

303

15

物业服务补贴

9.08

9.08

513.25

473.7

39.55

  

表四:

2016年财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位:平度市信访局

单位:万元

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11

11

 

表五:

2016年政府性基金预算支出表

单位:

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2016年预算

合计

人员经费

公用经费

项目经费

合    计

2016年部门收支总表

单位:平度市信访局

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

一、财政拨款

720.17

一、人员经费

473.70

    一般公共预算

720.17

      工资福利支出

349.17

      经费拨款(补助)

720.17

      对个人和家庭的补助

124.53

      纳入预算管理的行政事业性收费

二、公用经费

39.55

      纳入预算管理的其他政府非税收入

      商品和服务支出

39.55

    政府性基金预算

      其他资本性支出

    国有资本经营预算

      其他支出

二、事业收入

三、项目经费

206.92

三、上级补助收入

四、其他收入

本  年  收  入  合  计

720.17

本  年  支  出  合  计

720.17

2016年部门收入总表

单位:

平度市信访局

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

事业收入

上级补助
收入

其他收入

财政拨款
小计

一般公共预算

政府性基金
预算

国有资本
经营预算

一般公共预算
小计

经费拨款

纳入预算管理的
行政性收费

纳入预算管理的其他
政府非税收入

201

03

08

信访事务

717.17

717.17

717.17

717.17

201

31

99

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00

3.00

3.00

合    计

表八:

2016年部门支出总表

单位:

平度市信访局

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2016年预算

合计

人员经费

公用经费

项目经费

201

03

08

信访事务

717.17

473.70

39.55

203.92

201

31

99

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00

合计

720.17

473.70

39.55

206.92

中共平度市委群众工作部2016年预算

情况说明

 一、主要职责

(一)贯彻群众工作的政策和法规;根据上级党委、政府工作部署,制定群众工作意见,并组织实施;开展调查研究,提出群众工作建议。

(二)督查各级领导批示件和主要群众工作事项的落实;负责受理群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;组织协调全市信访矛盾隐患的排查调处;定期分析来信来访中反映的主要情况和带有倾向性的问题,向市委、市政府领导和有关部门反映。

(三)协调解决涉及群众利益的重大问题,维护群众合法、正当、合理的利益诉求,落实涉及群众利益的各项政策;配合相关部门做好村务、财务、政务公开工作。

(四)负责全市群众诉求、信访的受理协调、检查通报、督办考核工作。

(五)指导镇级群众工作,负责派驻镇群众工作队的组织协调和管理;宣传群众工作相关政策法规,引导群众合理表达诉求。

(六)完成市委群众工作委员会交办的其他工作。

二、内设机构

根据工作职责,市委群众工作部机关内设3个股级职能科室:

1、办公室主要职责:负责机关文电、机要、保密、档案、信息、接待等机关日常运转和综合协调。

2、联络协调室主要职责:负责联络指导镇(街道)、市直部门群众工作;负责组织协调和管理镇(街道)、村庄派驻群众工作队;负责配合纪检监察部门做好村务、财务、政务公开工作。

3、督查室(挂市政府信访事项复查办公室牌子)主要职责:负责考核全市群众工作;负责督办信访案件;负责受理信访人提出的符合要求的信访事项的复查工作。

所属事业单位

市委群众工作部下设2个全额拨款事业单位:

(一)平度市群众诉求受理服务中心,规格为正科级,主要职责:负责群众诉求受理的协调和服务。

根据工作职责,市群众诉求受理服务中心内设3个内部机构,规格为股级:

1、群众来访接待科(群众诉求受理服务接待大厅)主要职责:负责接待群众来访;负责组织对人社、国土、城建、民政等相关入驻接待大厅单位人员的组织管理考核。

2、人民来信协调科主要职责:负责人民来信、网上信访协调处理等工作。

3、教育接济科主要职责:负责违规上访人员的宣传疏导、法制培训;负责困难信访群众的接济教育、帮扶救助等工作。

(二)平度市群众工作综合指导中心,规格为副科级,主要职责:负责全市群众工作的政策调研、形势分析、社情民意调查和对群众提供政策法规咨询;负责组织涉及群众重大利益事项的稳定风险听证评估。

根据工作职责,市群众工作综合指导中心内设2个内部机构,规格为股级:

1、宣传调研科主要职责:负责全市群众工作的政策调研、形势研判;负责调查社情民意;负责群众宣传教育、群众工作干部的培训教育。

2、法律咨询科主要职责:负责群众政策法律咨询服务;组织涉及群众重大利益事项的稳定风险听证评估工作。

三、2016年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2016年收入总计720.17万元(其中本年收入720.17 万元),包括:财政拨款收入720.17 万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2016年财政拨款收入预算总计720.17  万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入。  

(三)财政拨款基本支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款为720.17万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费473.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.55 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、服装费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

四、“三公”经费预算说明

(一)公务用车购置及运行维护费预算11.1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0元。公务用车运行维护费11.1万元。